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菏泽投资集团内审论文入选《山东省内部审计论文集》

访问次数:3735次   发布时间:2026-08-17

近日,在山东省内部审计协会组织的2026年度理论研讨活动中,菏泽投资集团审计考核部杨晓燕、于乐添撰写的《新形势下国有企业内部审计全覆盖纵深推进的实践路径研究——基于“十五五”审计工作目标的理论与实践探索》一文,从全省170篇参评论文中脱颖而出,成功入选《山东省内部审计论文集》。

活动开展以来,集团高度重视审计理论与实务融合发展,审计考核部紧扣本次研讨主题组建专项研究小组,立足集团改革发展实际,紧紧围绕二十届中央审计委员会会议精神,对标“十五五”审计工作目标任务,深耕内部审计课题研究。课题组系统复盘集团内部审计全覆盖工作实践成效,客观剖析当前审计资源统筹、数字审计建设、审计成果转化等领域存在的现实痛点,总结提炼集团在审计机制创新、风险防控、监督效能提升等方面的工作经验,搭建起“实践复盘—问题剖析—路径优化—目标落地”系统化研究框架,探索形成适配地方国有企业发展实际的内审工作思路,为国企内部审计高质量发展输出可参考的实践样本。

论文成功入选省级论文集,是山东省内部审计师协会对菏泽投资集团内部审计理论研究能力、实务创新成果的充分肯定,也是集团坚持研究型审计、研审深度融合工作理念取得的重要成果。下一步,集团将以此为新的起点,不断深化审计理论研究,加快推动理论研究成果转化为审计监督实效,以高质量内部审计护航集团各项事业稳健运营、实现高质量发展。