菏投集团召开内审专项工作会议
访问次数:3913次 发布时间:2019-04-08
4月4日下午,集团公司在第二会议室召开内审专项工作会议。会议由公司党委委员、副总经理、督察审计委员会办公室主任祝传随主持,公司督察审计委员会办公室成员、参与公司2018年度企业内审工作和2019年度企业薪酬专项审计成员、各企业分管财务负责人、企业会计部负责人参加。公司党委书记、董事长、督察审计委员会主任徐文芹出席会议并作讲话。
内审工作会议现场
会上首先集体学习了《菏泽投资发展集团有限公司公务接待管理办法》(菏投[2019]25号)、《菏泽投资发展集团有限公司关于进一步规范公司系统委派、借用人员有关事项的规定》(菏投[2019]26号)等有关文件。
内审项目组负责同志根据内审分工分别汇报了2018年度财务审计及2019年度企业薪酬专项审计工作进展情况,提出了审计中发现的有关问题及意见建议,下一阶段审计工作重点及完成计划。
祝传随同志听取各项目组内审工作汇报情况后,对下一步如何加强审计工作提出五点意见建议:一要提高认识。要深入研究审计工作定位和职能,增强审计服务工作服务大局的自觉性和主动性。内审人员一定要大胆负责,要树立“查处问题是天职,有问题发现不了是失职,发现问题不客观报告是渎职”的工作理念。要发挥内审在企业管理中的作用,不断提高审计质量和水平,提高审计服务企业高质量发展的能力和水平。二要加强学习。内审工作是专业性比较强的工作,作为内审人员,如果业务技能不精湛,就无法保障审计工作质量。要深入学习审计准则,及时掌握新的财税制度、财经法规,要在审计过程中加强交流和学习,达到相互提高,相互促进的作用。三要注重时效。内审工作的主要职能就是查错纠弊、决策支持、风险防范。要注重审计时效,避免扩大影响。对发现的一般性错误要及时沟通反馈,督促企业整改落实;对发现的违规违纪问题,要及时向上级汇报,及时纠正并严肃处理;四要优化方式。审计报告每一项结论都要有确切证据做保证,要做好审计取证工作,优化取证方式,工作底稿要做好详细记录。审计结论一定要谨慎,措辞要准确,符合审计专业化要求。五要注意廉政。内审人员要慎独慎微,净化职业操守,抓好个人廉政。监督别人的同时,更要首先监督好自己。
内审工作会议现场
公司党委书记、董事长、督察审计委员会主任徐文芹同志做了重要讲话。强调指出:第一,要充分认识内审工作的重要性。公司一贯高度重视内审工作。党的十八大以来,中央省市委先后出台一系列党纪法规,对内审工作的监督范围和内容提出了更高标准和要求,大家要从国家方针、政策、法律法规的贯彻落实上,深刻领会现代内部审计的工作内涵,要适应形势发展和工作要求;各企业要学习贯彻好今天内审工作会议精神,在企业经营分析会上进行专题研究,做好内审发现问题的整改落实工作。第二,要持续加强审计工作队伍建设。公司党委要把审计工作列入议事日程、列入重点工作。一是采取不同方式,强化对审计和财务工作人员的政策法规的培训。二是要制定专门培训方案,研究加强内审人员审计技巧、提升业务技术的培训。三是加强人员选拔任用,扩大财会人员队伍的招聘面。财务工作要求很高,首先政治上要合格,业务要不断进步,跟上形势要求,理清工作思路,提高工作能力,做一名合格的内部审计人员。
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