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菏投集团开展审计法规培训进行内审工作自查整改

访问次数:3563次   发布时间:2018-05-31

        为进一步提升集团公司内部审计工作质量和业务水平,加大内部审计监督检查力度,达到上级审计机关内审考核标准和工作要求,菏投集团组织开展审计法规培训,进行内部审计工作自查整改。一是整理汇编了《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、《山东省审计厅关于开展内部审计工作情况专项检查的通知》、《菏泽市内部审计师协会关于印发会员单位内部审计工作考核办法的通知》(菏内协字[2018]3号)等内审工作资料,组织内审人员系统学习了最新审计制度和规定。二是为迎接上级审计机关对内审工作的专项检查和工作考核,审计部牵头进行内审工作自查整改。按照检查办法和标准进行逐项对照,从内部审计管理体制和职责履行情况、内部管理领导人员经济责任审计情况、内部审计项目质量控制情况、贯彻落实审计署11号令情况等方面认真开展自查自纠,查不足、补短板、强弱项,认真做好整改提高。
        通过学习法规、开展自查,为大家指明了工作方向,明确了工作标准和要求,也理清了工作思路,为下步工作改进,业务提升注入了动力,并以此为契机,以更高标准更高质量推动内审工作再上新台阶。

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