菏投集团审计部召开“阶段收尾 重点推进”审计工作 调度会
访问次数:3738次 发布时间:2021-07-09
2021年7月6日上午,公司审计部在本部室召开了“阶段收尾 重点推进”审计工作调度会,会议由审计部部长毕晓雁主持,部室全体人员参加会议。
会上,对近期重点工作推进做了详细部署,要求一是对2021年5月份企业薪酬政策执行情况专项审计于7月20号完成。二是要按照集团公司与各企业签订的经营目标和各企业编制的预算,对照企业实际完成情况,对各企业经营目标完成情况、预算的编制执行情况等,于7月底前出具审计意见。三是要严格按照《2021年度内部审计工作实施方案》,完成对菏投集团旗下七家全资控股企业、四家混改企业2020年度的财务状况、财务收支及其他有关经营活动情况的内审工作,7月10日前要做好内审报告收尾工作。
会议强调,一方面审计工作要坚持“全面审计、突出重点”的审计工作思路,按照全年工作计划以及时间节点逐项推进工作的开展,确保各项工作按时完成。另一方面审计人员要不断提高自身职业素养,加强学习审计知识,精通内部审计流程,方法和程序,要熟练掌握财会知识,财务法律法规。
会议要求,一是内审人员要具备良好的政治素养和职业操守;二是要具备较强的责任心和使命感,要严谨,细致、自律、不软弱、不退缩;三是要善于沟通协调工作;四是要妥善处理好内部审计与服务的关系。内部审计工作不仅是监督和评价,更是一种服务,是全方位、多角度的服务,因此内审人员必须摆正自己的位置,清楚自己是单位的一员,不能凌驾于单位利益之上,在思想上要认识到服务是内部审计的活力所在,对审计事项要进行全面了解,从不同的角度对各个部分有重点地、客观地、独立地进行分析研究,从中发现生产经营中存在的主要问题并提出解决问题的方法,进而促进各企业健康、稳步发展。
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